职位描述
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岗位职责:
1、根据公司整体战略风险管理体系要求,完善内部审计制度和流程,制定审计计划;拟定内部审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、不定期对集团运营和管理部门相关模块进行内部审计,提出流程优化策略和建议,监督业务流程和控制有效执行;
3、对发现、获悉或受理的违规问题和线索进行初步核实、分类处置、跟踪管理与报告;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、上级交代的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、3年以上内部审计工作经验,有连锁类企业内审工作经验者优先;
3、诚实正直,强烈的责任感和积极的态度;自驱自律,结果导向;
4、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。